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2024年度中共安阳市委直属机关工作委员会部门预算公开说明
来源:安阳机关党建 日期:2024-03-15 浏览次数:

2024年度中共安阳市委直属机关工作委员会部门预算公开

说明


 

 

第一部分 中共安阳市委直属机关工作委员会部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

    第二部分 中共安阳市委直属机关工作委员会2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、 一般公共预算支出预算情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、 上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明


    第三部分 名词解释

    附件:  中共安阳市委直属机关工作委员会2024年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出预算表

六、 一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表


   第一部分

中共安阳市委直属机关工作委员会部门概况

一、中共安阳市委直属机关工作委员会主要职责

(一)统一组织、规划、部署市直机关党的工作,提出加强 和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设,把制度建设贯彻其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁 主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任 制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(五)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导 干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想 政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七)督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届,审批 关于召开党员大会和党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八)指导市直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党

员发展、教育和管理工作。

(九)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十)了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

(十一)领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工 作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设。

(十三)指导市辖县(市、区)直机关党的工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、中共安阳市委直属机关工作委员会预算单位构成

中共安阳市委直属机关工作委员会部门汇总预算为本级预算,无所属单位。

           中共安阳市委直属机关工委内设机构6个,包括:办公室、 政策研究室、组织部、宣传部、党建指导部和群团工作部(统战部)。另设有中共安阳市委直属机关纪检监察工作委员会。

    市委直属机关工委预算只包括局机关本级预算,无二级预算单位。


              第二部分

中共安阳市委直属机关工作委员会2024年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

中共安阳市委直属机关工作委员会2024年收入总计621.27万 元,支出总计621.27万元,与2023年预算相比,收、支总计各减

5.05万元,下降0.81%,主要原因:项目支出预算减少。

二、收入预算总体情况

    中共安阳市委直属机关工作委员会2024年收入合计621.27万元,其中: 一般公共预算621.27万元;政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

中共安阳市委直属机关工作委员会2024年支出合计621.27万 元,其中:基本支出607.27万元,占97.75%;项目支出14万元,占2.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况

中共安阳市委直属机关工作委员会2024年一般公共预算收支 预算621.27万元,无政府性基金收支预算。与2023年相比, 一般 公共预算收支预算减少5.05万元,下降0.81%,主要原因:项目

支出预算减少。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

中共安阳市委直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出年初预算为621.27万元。其中:基本支出607.27万元,占97.75%;项目支出14万元,占2.25%。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

中共安阳市委直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本 支出年初预算为607.27万元。其中:人员经费支出520.03万元,占85.63%;公用经费支出87.24万元,占14.37%。

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为2.96万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(二)公务用车购置及运行费2万元,其中:公务用车购置 费0万元, 预算数与2023年预算数保持一致; 公务用车运行维护 费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,预算数与2023年预算数保持一致。

    (三)公务接待费0.96万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为0万元,其中财政拨款0万元, 0%;政府性基金0万元,占0%; 一般性转移支付资金0万元,占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

中共安阳市委直属机关工作委员会2024年机构运转经费支出 预算87.24万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支

出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二)政府采购支出情况

    2024年政府采购预算安排2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工 作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、 履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目 标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为621.27万元,其中 基本支出607.27万元,项目支出14万元。年度履职目标为 2024年,市委直属机关工委将深入学习贯彻党的二十大精神和习 近平总书记视察陕西延安、河南安阳重要讲话精神,全面贯彻落 实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲 话精神,全面贯彻省委、市委全会精神,突出以模范机关创建为 工作主线,坚持目标导向、问题导向,以党的政治建设为统领, 着力深化理论武装,着力夯实基层基础,着力推进正风肃纪,破解机关党建与业务融合发展的瓶颈难题,层层压实党建责任,以机关党建高质量引领保障经济社会高质量发展,为建设现代化区 域中心强市提供坚强保证。 一是强化政治引领,坚定拥护“两个 确立”。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为首修课 必修课终身课,引领市直机关党员干部深刻领会“两个确立”的 决定性意义、坚决做到“两个维护”。二是服务保障大局,助力 “一高地、 一区、三中心”建设。指导市直各单位深入贯彻落实 《关于推进机关党建和业务工作深度融合的实施意见》,聚焦全 市中心大局,持续巩固提升“三联一享”结对共建和“岗位建 功”主题实践活动的质效,推动把党的政治优势组织优势转化为 发展优势。三是夯实基层基础,提升组织力战斗力。进一步压紧 压实党组(党委)书记“第一责任人”职责,引导市直各单位努 力争创让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。四是持之以 恒正风肃纪,涵养清朗政治生态。持续推进清廉机关建设, 一体 推进“三不腐”。深化主题教育和纪检干部队伍教育整顿成果, 全面提升机关纪检干部队伍能力素质。我部门2024年预算项目共 1个,资金总额14万元,均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中:预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

(四)国有资产占用情况。

2023年末,我部门共有车辆1辆,其中: 一般公务用车1辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆; 单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用

设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。


 第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即 事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    

2024年中共安阳市委直属机关工作委员会预算公开1.pdf